Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn:
Toekomstige ontwikkelingen: |
---|
VOORTGANG SPEERPUNTEN | |||
Onkruidbestrijding op verhardingen voldoet aan norm. | Status | Toelichting | |
Wat gaan we ervoor doen: | Straatvegen, borstelen en branden met behulp van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. | Wordt uitgevoerd door Dethon en gecontroleerd door Eco Consult | |
---|---|---|---|
Planning: | Najaar 2020 wordt de Zeeuws Vlaamse samenwerking (gemeenten en Dethon) en de uitvoeringsmethode geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal een nieuw uitvoeringscontract worden opgesteld. De uitvoering van dit contract zal plaatsvinden in 2021. | Er is een DVO met Terneuzen en Sluis | |
Indicator: | CROW norm beeldkwaliteit B. | ||
Financiële middelen: | De middelen zijn opgenomen in de budgetten begroting 2021. | ||
Risico's: | In principe geen risico's. | ||
Openbaar groen voldoet aan norm. | Status | Toelichting | |
Wat gaan we ervoor doen: | Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek. | Is in 2021 3 keer een controle uitgevoerd door onafhankelijk bureau volgens de CROW systematiek. | |
Planning: | Uitvoering van het cyclisch onderhoud volgens planning: | ||
Indicator: | Beeldkwaliteit B in de kernen (binnenstad = A, overig gebied binnen bebouwde kom = B en bedrijventerrein = C). | De beeldkwaliteit voor de binnenstad voldoet aan de norm. De totaalscore van de monitoring geeft een beeldkwaliteit C. | |
Financiële middelen: | De middelen zijn opgenomen in de budgetten begroting 2021. | Meer inhuur personeel agv uitval personeel | |
Risico's: | In principe geen risico's. | ||
Het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen (ultieme doelstelling is in 2030 50% minder verbruik dan in 2013) | Status | Toelichting | |
Wat gaan we ervoor doen: | Structureel en projectmatig vervangen van de bestaande installatie door duurzamere ledverlichting. | Projecten voor 2022 zijn voorbereid en de opdrachten zijn verstrekt. | |
Planning: | Opstellen van een uitvoeringsplan conform het vastgestelde beleids- en beheerplan (1e kwartaal), opdracht geven voor uitvoering (2e kwartaal) en uitvoeren planning (3e kwartaal) -> gereed voor het najaar en de winter. | ||
Indicator: | Energiegebruik in kilo Watt uur. Het Bureau openbare verlichting Zeeland (BOVZ) is momenteel aan het onderzoeken wat de doelstelling (daling ten opzichte van realisatie 2019) zou moeten zijn. Momenteel zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Zodra dit bekend is, zal deze doelstelling als indicator worden opgenomen. Naar verwachting is dit in de voorjaarsnota 2021. | In 2020 is t.o.v. 2019 48.377 kWh minder verbruikt. Het verbruik van het voorgaande jaar wordt pas eind maart/begin april gerapporteerd. In de eerst volgende rapportage na dat dit bekend is, zullen we de nieuwe cijfers opnemen. | |
Financiële middelen: | Binnen de beheerbegroting is er budget beschikbaar om de achterstanden in de vervanging in een periode van 10 jaar op pijl te kunnen brengen. Uitgangspunt is wel dat de bestaande beheer- en onderhoudskosten niet toenemen. | Budget is opgenomen in begroting 2022. Aanvullend budget gevraagd van € 80.000,- uit nader te concretiseren beleidsvoornemens. | |
Risico's: | In principe geen risico's. |